为进一步规范财务管理、强化内部监督、防范财务风险,确保财政资金使用安全、规范、高效,财信公司积极响应区财政局工作部署,开展财务监督检查工作。重点关注被检查单位2022—2024年度预算收支管理、专项资金使用、固定资产核算、财务报销流程及内控制度的执行情况。
财信公司高度重视,抽调2名业务骨干配合参与检查工作,通过查阅财务系统、翻看会计凭证、询问相关人员等方式,重点从是否制定合理合规的财务规章制度、是否建立资产管理相关台账、是否存在超标准或者超范围列支预算经费、是否存在虚列名目或者夹带其他费用等方面进行逐项检查、逐项比对、列出问题,并编制详尽的工作底稿。
针对检查发现的问题,检查组与被检查单位充分沟通,明确整改措施,坚持“能改尽改、以查促改、以查促管”的原则,强化问题分析和总结,督促被检查单位建立和完善资金管理长效机制,进一步维护单位财经秩序,防范财务和内部管理风险。
